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甬矽电子(688362) - 天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制的审计报告-天健审【2025】5868号
甬矽电子甬矽电子(SH:688362)2025-04-22 20:20

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 内部控制情况 - 审计甬矽电子2024年12月31日财务报告内控有效性[3] - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 公司该日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]