健尔康(603205) - 2024年度内部控制审计报告
审计相关 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责内控建立、实施和评价[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 审计公司认为公司于该日保持有效财务报告内控[6] 金额数据 - 出现金额1500万元整[8]
审计相关 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责内控建立、实施和评价[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 审计公司认为公司于该日保持有效财务报告内控[6] 金额数据 - 出现金额1500万元整[8]