伯特利(603596) - 容诚审字[2025]230Z0335号芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2024年度内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计伯特利公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[6] 审计结果 - 内部控制有不能防止和发现错报可能性,未来有效性有风险[7] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 报告信息 - 报告签字盖章日期为2025年4月21日[10]