卫光生物(002880) - 内部控制审计报告
财务与内控 - 审计和董事会认为公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][11] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额100%[13] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[36][37] 制度与管理 - 报告期内修订《合同管理制度》,制定《发票管理制度》等[18] - 公司建立原料血浆采集全过程内部管理和质量保证体系[22] - 公司制定《信息披露管理制度》,多平台与投资者交流[29] 股权与资金 - 2024年受让子公司万宁卫光单采血浆有限公司20%少数股东股权实现全资控股[20] - 公司首次公开发行股票募集资金项目实施完毕,专户注销[19] 其他事项 - 本年度公司未发生担保活动[20] - 报告期内关联交易在董事会授权额度内进行[21]