卫光生物(002880) - 年度关联方资金占用专项审计报告
审计情况 - 审计公司2025年4月21日出具2024年审计报告[2] - 审核《上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[2] 各方职责 - 公司管理层负责编制汇总表[3] - 公司治理层监督汇总表编制过程[4] 审计结论 - 汇总表符合规定,公允反映占用资金情况[6]
审计情况 - 审计公司2025年4月21日出具2024年审计报告[2] - 审核《上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[2] 各方职责 - 公司管理层负责编制汇总表[3] - 公司治理层监督汇总表编制过程[4] 审计结论 - 汇总表符合规定,公允反映占用资金情况[6]