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鑫磊股份(301317) - 2024年度内部控制审计报告
鑫磊股份鑫磊股份(SZ:301317)2025-04-22 20:54

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[4] 审计结果 - 审计鑫磊股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 鑫磊股份于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内控有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[5]