汇绿生态:武汉钧恒科技有限公司审计报告
审 计 报 告 众环审字(2024)0104378 号 武汉钧恒科技有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了武汉钧恒科技有限公司(以下简称"钧恒科技公司")财务报表,包括 2024 年 9 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年 1-9 月、2023 年度、2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表以及相关财务报表附注。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于钧恒科技公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意 见。我们确定 2024 年 1-9 月、2023 年度及 2022 ...