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正强股份(301119) - 2024年度会计师事务所履职情况评估报告
正强股份正强股份(SZ:301119)2025-04-22 21:38

业绩总结 - 2023年业务收入总额34.83亿元,审计业务收入30.99亿元,证券业务收入18.40亿元,审计收费总额7.20亿元[1] 用户数据 - 2024年审计上市公司707家,涉及544家本公司同行业上市公司[1] 其他新策略 - 2024年就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询并解决问题[6] - 2024年对公司审计无不能解决的意见分歧[6] - 2024年针对公司制定全面合理可操作的审计工作方案并按时提交工作[8] 人员情况 - 上年末合伙人数量241人,执业注册会计师2356人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[1] 风险与合规 - 近三年因执业行为受行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次,67名从业人员受行政处罚12人次等[3] - 在华仪电气案中需在5%范围内与华仪电气承担连带责任[2] 团队与制度 - 配备专属审计团队,核心成员有多年上市公司审计经验且具备注会资质[9] - 项目负责合伙人由管理合伙人担任,现场负责人由资深审计服务合伙人担任[9] - 在聘任合同中明确天健会计师事务所在信息安全管理中的责任义务[10] - 制定了系统性信息安全控制制度[10] - 审计时考虑敏感信息处理并能有效执行[10] 风险保障 - 截至2024年末,累计计提职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿元[1][2] - 累计计提职业风险基金1亿元以上[11][12] - 购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元[12] - 职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定[12]