百诚医药(301096) - 2024年度内部控制审计报告
财务内控 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师负责审计内控有效性并披露非财务内控重大缺陷[5] - 2024年12月31日公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7][8] 风险提示 - 内部控制有不能防止和发现错报的可能性[6] - 根据审计结果推测未来有效性有风险[6]
财务内控 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师负责审计内控有效性并披露非财务内控重大缺陷[5] - 2024年12月31日公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7][8] 风险提示 - 内部控制有不能防止和发现错报的可能性[6] - 根据审计结果推测未来有效性有风险[6]