道氏技术(300409) - 2024年度内部控制审计报告
审计相关 - 立信会计师事务所于2025年4月22日出具广东道氏技术股份有限公司内控审计报告[9] 内控情况 - 公司需建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[6] - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[7]
审计相关 - 立信会计师事务所于2025年4月22日出具广东道氏技术股份有限公司内控审计报告[9] 内控情况 - 公司需建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[6] - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[7]