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光莆股份(300632) - 2024年度内部控制审计报告
光莆股份光莆股份(SZ:300632)2025-04-22 22:34

审计相关 - 容诚会计师事务所审计光莆股份2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 三位注册会计师为梁宝珠、王启盛、王淑娟[7] - 审计报告日期为2025年4月21日[7] 内控情况 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[3] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[6] - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[5]