鼎智科技(873593) - 内部控制审计报告
审计信息 - 审计报告编号为天健审〔2025〕15 - 25号[3] - 审计对象为鼎智科技2024年12月31日财务报告内控有效性[3] - 审计报告日期为2025年4月21日[9] 责任界定 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结论 - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[8] - 内控存在风险,推测未来有效性有风险[6]
审计信息 - 审计报告编号为天健审〔2025〕15 - 25号[3] - 审计对象为鼎智科技2024年12月31日财务报告内控有效性[3] - 审计报告日期为2025年4月21日[9] 责任界定 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结论 - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[8] - 内控存在风险,推测未来有效性有风险[6]