审计机构聘请 - 2024年公司聘请永拓会计师事务所为财务报告及内部控制审计机构,聘期1年[1][2] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日,永拓合伙人99人,注册会计师350人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师130人[4] - 2024年度,永拓经审计收入总额32,268万元,审计业务收入26,948万元,证券业务收入13,144万元[4] - 2024年,永拓上市公司审计客户30家,挂牌公司审计客户133家;上市公司审计收费3,410万元,挂牌公司审计收费2,530万元[4] - 永拓2024、2023、2022年度行政处罚分别为无、无、1次,行政监管措施分别为3次、4次、5次,刑事处罚和自律处分均无[4] 审计工作情况 - 2024年度审计,永拓对公司重大会计审计事项提供咨询及解决方案,无未解决意见分歧[6] - 2024年度审计,永拓质量复核人员对重大事项提复核意见,项目组及时回复并提供落实证据[6] - 2024年度审计,永拓质量管理措施有效执行,未识别出缺陷,项目组成员未因质量问题受问责[7] - 2024年度审计,永拓按计划、预审、终审、报告出具、工作总结阶段制定审计方案并与公司沟通[8] 审计结果 - 永拓认为公司财务报表按准则编制,反映2024年度经营成果和财务状况[11] - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内部控制[11] - 永拓出具标准无保留意见的财务报告及内部控制审计报告[12] 其他 - 永拓购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超0.64亿元[10] - 公司评估永拓资质条件、质量管理水平符合要求[12] - 永拓项目组成员满足独立性规定,有必需业务水平[12] - 永拓审计过程勤勉尽责,公允发表意见[12] - 永拓完成2024年度审计相关工作[12] - 永拓核查公司内部控制情况等事项,审计行为规范有序[12]
北新路桥(002307) - 关于会计师事务所履职情况评估报告