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紫光国微(002049) - 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
紫光国微紫光国微(SZ:002049)2025-04-23 00:04

人员数据 - 截止2024年12月31日,信永中和合伙人(股东)259人,注册会计师1780人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师700人[1] 业绩数据 - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元,审计业务收入30.15亿元,证券业务收入9.96亿元[2] - 2024年度上市公司审计项目364家,审计收费总额4.56亿元,同行业上市公司审计客户家数238家[2] - 2024年公司续聘信永中和,年度审计报酬41万元,内控审计报酬15万元[2] 审计沟通 - 2024年4月16日审议通过续聘信永中和为2024年度审计机构议案[6] - 2024 - 2025年审计委员会与信永中和召开多阶段沟通会议[6][7] 审计结果 - 信永中和认为公司财务报表合规,内控有效,出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司审计委员会认为信永中和具备能力经验,工作表现良好[8]