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大地海洋(301068) - 杭州大地海洋环保股份有限公司2024年度内部控制审计报告
大地海洋大地海洋(SZ:301068)2025-04-23 16:21

审计信息 - 审计公司为立信会计师事务所,注册会计师为邓红玉和黄传飞[7] - 审计报告文号为信会师报字[2025]第ZF10457号[2] 审计对象与责任 - 审计对象为杭州大地海洋环保股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结论 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]