上海雅仕(603329) - 2024年度内部控制审计报告
财务审计 - 立信会计师审计雅仕股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 雅仕股份董事会负责内控建立健全、实施与评价[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 内控结论 - 雅仕股份于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8] 其他数据 - 金额为15900万元[12] 时间信息 - 报告日期为2025年4月22日[11] - 转制日期为2010年12月[15] - 准予执业日期为2000年6月13日[15] 证书信息 - 证书编号为31000006[15]