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晶华新材(603683) - 晶华新材2024年度内部控制审计报告
晶华新材晶华新材(SH:603683)2025-04-23 18:02

财务审计 - 审计公司为上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 审计认为公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2025年4月22日[8] 金额数据 - 出现金额为1500万元整[9] 职责相关 - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3]