中南股份(000717) - 内部控制审计报告
内部控制 - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[2] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[2] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[3] 审计信息 - 审计广东中南钢铁2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 审计报告日期为2025年4月23日[5]
内部控制 - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[2] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[2] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[3] 审计信息 - 审计广东中南钢铁2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 审计报告日期为2025年4月23日[5]