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新疆交建(002941) - 审计委员会关于财务信息、内部控制、募集资金等事项的意见
新疆交建新疆交建(SZ:002941)2025-04-23 20:00

会议情况 - 审计委员会于2025年4月21日召开2025年第二次会议[1] 报告审议 - 审议通过《2024年度财务决算报告及财务报表》并提交审议[1] - 审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》并提交审议[2] - 审议通过《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》并提交审议[3][4] 报告评价 - 财务决算报告公允反映公司2024年度财务状况[1] - 内部控制自我评价报告客观反映公司内控体系情况[2] - 专项报告真实准确完整反映公司2024年度募集资金情况[3] 合规情况 - 公司内部控制体系符合规定,无重大及重要缺陷[2] - 公司2024年度募集资金存放与使用符合规定,无不良情形[4]