光华科技(002741) - 内部控制审计报告
内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务内控重大缺陷[4] 内部控制情况 - 光华科技2024年12月31日财务报告内控有效[6] - 内控有不能防错和发现错报可能性[5] - 推测未来内控有效性有一定风险[5]
内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务内控重大缺陷[4] 内部控制情况 - 光华科技2024年12月31日财务报告内控有效[6] - 内控有不能防错和发现错报可能性[5] - 推测未来内控有效性有一定风险[5]