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宏达新材(002211) - 内部控制审计报告
宏达新材宏达新材(SZ:002211)2025-04-23 21:14

审计报告信息 - 审计报告针对宏达新材2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 文号为利安达审字[2025]第0332号[3] - 签署日期为2025年4月22日[11] 内部控制情况 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] - 内控存在风险[6] - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[7]