奕东电子(301123) - 监事会关于对《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的意见
内部控制审计 - 致同所对奕东电子2024年度内控审计出具带强调事项段无保留意见报告[1] 内部决策 - 监事会同意审计报告强调事项段及董事会相关说明[1] 未来策略 - 监事会将督促完善内部控制体系[1]
内部控制审计 - 致同所对奕东电子2024年度内控审计出具带强调事项段无保留意见报告[1] 内部决策 - 监事会同意审计报告强调事项段及董事会相关说明[1] 未来策略 - 监事会将督促完善内部控制体系[1]