钢研高纳(300034) - 2024年度内部控制自我评价报告
内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 公司在重大方面保持有效财务报告内控,无重大非财务报告内控缺陷[4] - 纳入评价范围单位营收和资产总额占合并报表对应总额100%[5] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应定量标准[7] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应定量标准[9] 内控情况与策略 - 2024年12月31日无重大、重要内控缺陷[10] - 公司加强内控,完善制度,健全体系[12] - 强化制度执行力,发挥监督职能,检查执行情况[12] - 完善治理结构,加强专门委员会建设运作[12] - 截至2024年12月31日,内控体系基本健全,无重大影响信息[13]