中晟高科(002778) - 内部控制审计报告
审计相关 - 审计对象为中晟高科2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结果 - 中晟高科于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 报告信息 - 报告日期为2025年4月23日[7]
审计相关 - 审计对象为中晟高科2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结果 - 中晟高科于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 报告信息 - 报告日期为2025年4月23日[7]