诚益通(300430) - 大信会计师事务所关于公司2024年度内部控制审计报告
内部控制审计 - 大信会计师事务所审计诚益通2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 企业董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[4] 内部控制情况 - 内部控制有不能防止和发现错报的可能性,未来有效性有风险[5] - 诚益通在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]
内部控制审计 - 大信会计师事务所审计诚益通2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 企业董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[4] 内部控制情况 - 内部控制有不能防止和发现错报的可能性,未来有效性有风险[5] - 诚益通在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]