华绿生物(300970) - 内部控制审计报告
审计信息 - 审计公司为致同会计师事务所(特殊普通合伙)[2] - 审计报告编号为致同审字(2025)第371A015368号[3] - 审计报告出具时间为2025年4月23日[9] 审计对象与结论 - 审计对象为华绿生物公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2024年12月31日按规定在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]
审计信息 - 审计公司为致同会计师事务所(特殊普通合伙)[2] - 审计报告编号为致同审字(2025)第371A015368号[3] - 审计报告出具时间为2025年4月23日[9] 审计对象与结论 - 审计对象为华绿生物公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2024年12月31日按规定在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]