渝 开 发(000514) - 内部控制审计报告
审计相关 - 审计报告编号为康华专审A(2025)A271号[1][2] - 审计对象为渝开发公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] 责任主体 - 渝开发公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结果 - 渝开发公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[7]
审计相关 - 审计报告编号为康华专审A(2025)A271号[1][2] - 审计对象为渝开发公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] 责任主体 - 渝开发公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结果 - 渝开发公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[7]