钢研高纳(300034) - 内部控制审计报告
财务内控 - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 注册会计师对财务内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 2024年12月31日公司财务报告内控在重大方面有效[7] 金额数据 - 涉及金额为15900万元[9] 报告信息 - 报告日期为2025年4月23日[8]
财务内控 - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 注册会计师对财务内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 2024年12月31日公司财务报告内控在重大方面有效[7] 金额数据 - 涉及金额为15900万元[9] 报告信息 - 报告日期为2025年4月23日[8]