德联集团(002666) - 内部控制自我评价报告
内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比100%[5] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大缺陷:错报≥资产或营收1%[7] - 重要缺陷:资产或营收0.5%≤错报<1%[8] - 一般缺陷:错报<资产和营收0.5%[8] - 非财务报告内控缺陷评价参照财务报告[9] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[12] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[13] 其他事项 - 公司无其他内控相关重大事项说明[14]