振华科技(000733) - 内部控制审计报告
内部控制审计 - 大信会计师事务所审计振华科技2024年12月31日财报内控有效性[2] - 事务所认为公司在重大方面保持有效财务报告内控[6] 责任主体 - 振华科技董事会负责内控建立、实施与评价[3] 风险提示 - 内控有固有局限,推测未来有效性有风险[5]
内部控制审计 - 大信会计师事务所审计振华科技2024年12月31日财报内控有效性[2] - 事务所认为公司在重大方面保持有效财务报告内控[6] 责任主体 - 振华科技董事会负责内控建立、实施与评价[3] 风险提示 - 内控有固有局限,推测未来有效性有风险[5]