ST聆达(300125) - 监事会关于2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
监事会对公司 2024 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设 与运行情况进行了审核,认为公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、 客观地反映了公司在内部控制执行过程中存在问题,公司需进一步完善内部控制 制度并加强内部审计,加强对内部控制的执行监督,使之适应公司的发展和国家 有关法律法规的要求。 聆达集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件的要求,聆达集团股份有限公司监事会对公司《2024 年度内部控 制自我评价报告》发表意见如下: 监事会关于 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 聆达集团股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 24 日 ...