和仁科技(300550) - 2024年浙江和仁科技股份有限公司内部控制审计报告
财务报告审计 - 审计浙江和仁科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有不能防止和发现错报的可能性,未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持了有效财务报告内部控制[7] 报告日期 - 报告日期为2025年4月22日[11]