先锋电子(002767) - 内部控制审计报告
财务审计 - 天健会计师事务所审计先锋电子2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] 责任界定 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] 风险提示 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[6]
财务审计 - 天健会计师事务所审计先锋电子2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] 责任界定 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] 风险提示 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[6]