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华统股份(002840) - 董事会审计委员会关于2024年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况报告
华统股份华统股份(SZ:002840)2025-04-24 18:37

业绩总结 - 天健会计师事务所2023年业务收入总额34.83亿元,审计业务收入30.99亿元,证券业务收入18.40亿元[1] - 天健会计师事务所2023年上市公司客户家数707家,审计收费总额7.20亿元[1] 用户数据 - 天健会计师事务所上年末合伙人数量241人,注册会计师2356人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[1] 其他新策略 - 2024年12月16日公司相关会议审议通过续聘天健为2024年度审计机构[9] - 2025年1月2日2025年第一次临时股东大会审议通过续聘天健为2024年度审计机构[9] - 2024年12月16日审计委员会审查天健相关情况,认可其能力并同意续聘[12] - 2025年4月23日审计委员会审议通过2024年度审计报告等议案[12] 风险相关 - 截至2024年末,天健累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超2亿元[2][8] - 天健2024年3月6日在诉讼中需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任[2] - 天健近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次[3] - 67名天健从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次[3] 人员相关 - 项目合伙人张林近三年签署或复核10家上市公司审计报告[3] - 签字注册会计师陈茂行近三年签署2家上市公司审计报告[4] - 项目质量控制复核人员吴志辉近三年签署或复核9家上市公司审计报告[4] 审计结果 - 天健对公司2024年度财务报告及内部控制进行审计并出具标准无保留意见审计报告[10] - 天健认为公司财务报表在重大方面按准则编制,公允反映财务状况等[10] - 天健认为公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[10] - 公司审计委员会认为天健担任2024年度审计机构期间履职良好[13]