波长光电(301421) - 南京波长光电科技股份有限公司内部控制审计报告(2024年度)
财务审计 - 审计公司对波长光电2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[7]
财务审计 - 审计公司对波长光电2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[7]