姚记科技(002605) - 2024年度内部控制审计报告
审计信息 - 审计截止日期为2024年12月31日[1] - 审计对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行[2] 责任划分 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 内控结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]
审计信息 - 审计截止日期为2024年12月31日[1] - 审计对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行[2] 责任划分 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 内控结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]