浩洋股份(300833) - 广州市浩洋电子股份有限公司关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
审计机构情况 - 截至2024年12月31日,容诚会计师事务所合伙人212人,注册会计师1552人,781人签过证券服务业务审计报告[2] 续聘流程 - 2024年11月相关会议审议通过续聘容诚为2024年度审计机构议案[3][6] - 2024年12月续聘议案经临时股东大会审议通过[3] 审计意见 - 容诚认为公司财报编制合规,公允反映财务状况等[4] - 容诚认为公司保持有效财务报告内部控制[4] - 容诚出具标准无保留意见审计及内控审计报告[4] 审计费用 - 2024年度财务和内控审计费用合计140万元[4] 审计评价 - 公司审计委员会认为容诚2024年年报审计表现良好,按时完成工作[8]