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润阳科技(300920) - 浙江润阳新材料科技股份有限公司2024年度内部控制审计报告
润阳科技润阳科技(SZ:300920)2025-04-24 20:09

内部控制审计 - 审计公司对润阳科技2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[4] 内控情况 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6]