联明股份(603006) - 董事会审计委员会2024年度工作报告
审计委员会情况 - 公司第六届董事会审计委员会由3名成员组成[1] - 2024年审计委员会共召开4次会议[2] 会议审议内容 - 2024年3月沟通年度内部审计计划并明确内控目标[2] - 4月审议2023年度报告等,确认武汉联明业绩承诺完成[3][4] - 8月审议2024年半年度报告并明确下半年内控目标[4] - 10月审议2024年第三季度报告及变更事务所议案[4] 审计意见 - 认为财务报告编制合规,无欺诈舞弊及重大错报[5] - 认为内审计划符合实际,能促进内控改进[7] - 认为财务和审计部门及其负责人履职尽责[8] 审计机构安排 - 拟聘请众华会计师事务所担任2024年度审计机构[5]