甘李药业(603087) - 2024年度内部控制评价报告
业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占比均为100%[8] - 报告期内公司无财务报告内部控制缺陷及未完成整改重大、重要缺陷[14] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[14][15] 未来展望 - 2025年公司将继续完善内部控制体系[16] 其他 - 董事长为甘忠如,已获董事会授权[17] 内部控制标准 - 净利润总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥净利润总额的10%[12] - 资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥资产总额的0.5%[12] - 营业收入潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥营业收入的1%[12] - 非财务报告直接财产损失重大缺陷定量标准为直接财产损失≥净资产的[未完整数据][13] - 内部控制缺陷具体认定标准与以前年度一致[10][11] - 自内部控制评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论因素[6] - 上一年度内部控制缺陷整改情况不适用[16] - 本年度内部控制运行及下一年度改进方向适用[16]