甘李药业(603087) - 甘李药业股份有限公司二〇二四年度内部控制审计报告
审计相关 - 审计甘李药业2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计方认为公司该日在重大方面保持有效内控[8] - 审计报告日期为2025年4月23日[11] 责任界定 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[4] - 审计方对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 风险提示 - 内控存在不能防错和发现错报可能性,推测未来有效性有风险[6]
审计相关 - 审计甘李药业2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计方认为公司该日在重大方面保持有效内控[8] - 审计报告日期为2025年4月23日[11] 责任界定 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[4] - 审计方对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 风险提示 - 内控存在不能防错和发现错报可能性,推测未来有效性有风险[6]