广东明珠(600382) - 广东明珠集团股份有限公司2024年度内部控制审计报告(利安达审字【2025】第0227号)
财务报告内控 - 公司需建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对内控有效性发表审计意见[4] - 2024年12月31日公司保持有效财务报告内控[6] 审计相关 - 审计报告签署日期为2025年4月23日[10] - 涉及金额2461万元[11]
财务报告内控 - 公司需建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对内控有效性发表审计意见[4] - 2024年12月31日公司保持有效财务报告内控[6] 审计相关 - 审计报告签署日期为2025年4月23日[10] - 涉及金额2461万元[11]