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金钟股份(301133) - 内部控制审计报告
金钟股份金钟股份(SZ:301133)2025-04-24 21:10

财务审计 - 审计公司对金钟股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[5] 审计结论 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为金钟股份于2024年12月31日保持有效财务报告内控[7]