科博达(603786) - 科博达技术股份有限公司2024年度内部控制审计报告
内部控制情况 - 审计认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[6] - 评价基准日无财务和非财务内控重大缺陷[11][12] - 纳入评价范围单位资产占比95.37%[15] - 纳入评价范围单位营收占比98.23%[15] 缺陷评价标准 - 利润总额潜在错报≥5%为重大缺陷[20] - 资产总额潜在错报≥1%为重大缺陷[20] 缺陷情况 - 报告期内无财务内控重大、重要缺陷[22][23] - 报告期内未发现财务、非财务内控一般缺陷[23][24] - 评价基准日无未整改重大、重要内控缺陷[24][25]