无锡振华(605319) - 审计委员会2024年度履职情况报告
审计委员会构成 - 第三届董事会审计委员会成员3人,独立董事2名,占比超1/2[1] 2024年工作情况 - 召开6次会议,审议14项议案[4] - 与天健充分沟通审计事宜,认为其完成审计任务[6][7] - 监督内部审计计划实施,协调沟通提效降本[11][14] - 审查重大关联交易,确认合理合法[15] 财务与内控 - 2024年财务报告无重大错报,内控体系完善有效[12][13] 未来展望 - 提议续聘天健为2025年外部审计机构[10] - 2025年将继续履职发挥作用[18]