嘉友国际(603871) - 2024年度内部控制评价报告
业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比90.25%,营收合计占比94.64%[8] 未来展望 - 2025年公司将完善内部控制体系建设,规范制度执行[20] 其他 - 报告期公司无财务和非财务报告内控重要、一般及重大缺陷[19] - 内控审计意见与公司评价结论一致[7]
业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比90.25%,营收合计占比94.64%[8] 未来展望 - 2025年公司将完善内部控制体系建设,规范制度执行[20] 其他 - 报告期公司无财务和非财务报告内控重要、一般及重大缺陷[19] - 内控审计意见与公司评价结论一致[7]