洛凯股份(603829) - 洛凯股份2024年度内部控制评价报告
内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位的资产总额和营业收入占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 涵盖组织架构、发展战略等主要业务流程[9] 内部控制缺陷标准 - 财务报告资产总额错报重大缺陷定量标准为≥1%,利润总额为≥10%[13] - 财务报告资产总额错报重要缺陷为0.5%<错报<1%,利润总额为5%<错报<10%[13] - 非财务报告直接财产经济损失重大缺陷定量标准为≥资产总额的1%[14] - 非财务报告直接财产经济损失重要缺陷为资产总额的0.5%<损失金额<1%[14] 内部控制情况 - 2024年不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[15][17] - 评价基准日无未完成整改的财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[16][17] 未来展望 - 2024年保持内控执行及监督检查维护体系有效运作[17]