祥生医疗(688358) - 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于无锡祥生医疗科技股份有限公司内部控制审计报告
财务相关 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 公司2013年12月涉及金额8811.5万元[10] 审计相关 - 建立和评价内部控制有效性是董事会责任[3] - 注册会计师发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[4] - 报告签字盖章日期为2025年4月24日[9]
财务相关 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 公司2013年12月涉及金额8811.5万元[10] 审计相关 - 建立和评价内部控制有效性是董事会责任[3] - 注册会计师发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[4] - 报告签字盖章日期为2025年4月24日[9]