金诚信(603979) - 金诚信2024年内部控制审计报告
内部控制审计相关 - 审计金诚信股份公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 董事会负责内控建立健全、实施与评价,注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[4][5] - 内控有不能防错风险,推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7] 报告日期 - 报告日期为2025年4月24日[11]
内部控制审计相关 - 审计金诚信股份公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 董事会负责内控建立健全、实施与评价,注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[4][5] - 内控有不能防错风险,推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7] 报告日期 - 报告日期为2025年4月24日[11]