公牛集团(603195) - 2024年度内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计公司对公牛集团2024年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 公司董事会负责内控建立、实施与有效性评价[5] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 审计结果 - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[9] 其他 - 审计报告日期为2025年4月23日[10]
内部控制审计 - 审计公司对公牛集团2024年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 公司董事会负责内控建立、实施与有效性评价[5] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 审计结果 - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[9] 其他 - 审计报告日期为2025年4月23日[10]